為加強(qiáng)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理工作,自2020年5月6日至5月29日,集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部組織人員對(duì)各子公司及各項(xiàng)目部合同管理情況、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部審計(jì)整改情況進(jìn)行了一次全面檢查。
本次監(jiān)督檢查工作,集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極配合。檢查人員查看了2019年度已簽訂的合同管理及履行情況、財(cái)務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開展情況、企業(yè)經(jīng)營管理情況、企業(yè)會(huì)議記錄情況,同時(shí)收集基層員工對(duì)經(jīng)營層的評(píng)價(jià)意見、監(jiān)督企業(yè)重大事項(xiàng)、對(duì)內(nèi)部審計(jì)整改情況進(jìn)行全面檢查,提出整改建議。
整體來看,集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司均能按照公司經(jīng)營管理制度要求進(jìn)行合同和財(cái)務(wù)管理,均能按照集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)開展工作,重大事項(xiàng)均能按照程序進(jìn)行決策,全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況,基層員工對(duì)經(jīng)營層評(píng)價(jià)良好,內(nèi)部審計(jì)已按照審計(jì)要求進(jìn)行整改。
本次檢查共調(diào)閱查看各類合同1004份,主要問題是合同管理過程中會(huì)簽、用印、審批、歸檔管理等問題。檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)把發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)反饋到各項(xiàng)目部和子公司,并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。
集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持發(fā)揮監(jiān)督制衡作用,推動(dòng)各單位依法合規(guī)經(jīng)營,促進(jìn)了集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和內(nèi)部控制體系的建立和完善。同時(shí),監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時(shí)預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)國有資產(chǎn)安全,發(fā)揮警示作用,規(guī)范各單位負(fù)責(zé)人的履職行為。
下一步,集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步做好內(nèi)控監(jiān)督檢查,提高部門人員的業(yè)務(wù)能力,努力維護(hù)企業(yè)國有資產(chǎn)安全,為集團(tuán)公司的健康發(fā)展保駕護(hù)航。