根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定及年度工作計(jì)劃安排,集團(tuán)公司委托大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所先后對(duì)集團(tuán)公司及鄭州建投工程咨詢(xún)公司等11家控(參)股子公司,就2014年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)工作及會(huì)計(jì)信息規(guī)范性等情況進(jìn)行了審計(jì)。
此次內(nèi)部審計(jì)工作加強(qiáng)了對(duì)集團(tuán)公司及控(參)股子公司管理和監(jiān)督,堵塞漏洞,防患未然,強(qiáng)化了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防控管理能力,促進(jìn)了集團(tuán)及各控(參)股子公司向健康、穩(wěn)定的方向發(fā)展。在今后的內(nèi)部審計(jì)工作中我們要不斷改進(jìn)工作方法,履行好內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)、評(píng)價(jià)職能,不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,積極為集團(tuán)及控(參)股子公司的良性運(yùn)營(yíng)獻(xiàn)言獻(xiàn)策,充分發(fā)揮好參謀和助手的作用。